ПРОЕКТ СОВЕТ СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ от ______ 2017 года

Доступен файл документа - Загрузить
      ПРОЕКТ СОВЕТ СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРНОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ     РЕШЕНИЕ  

от ______   2017 года    ____

 

Отчёт об исполнении бюджета

Спасского сельского поселения за 2016 год

 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Постановлением Совета «О бюджетном процессе Спасского сельского поселения», Совет поселения РЕШИЛ:

 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Спасского сельского поселения за 2016 год по доходам в сумме  6465,81 тыс. рублей, по расходам в сумме  6303,46 тыс. рублей,  профицит  бюджета поселения 162,35 тыс. рублей. 2. Утвердить исполнение: 2.1. источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Спасского сельского поселения за 2016 год (приложение № 1); 2.2. объём доходов бюджета Спасского сельского поселения на 2016 год, формируемый за счёт налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений (приложение № 2); 2.3.распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год (приложение № 5); 2.4. ведомственная структура расходов бюджета Спасского сельского поселения на 2016 год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета. (приложение № 7);   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Кокшеньга» и размещению на официальном сайте администрации Спасского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 

 

Глава поселения      С.Г.Климовская

 

 

 

 

    Приложение  1

 

  к   решению Совета Спасского сельского

 

поселения от     .2017 г. № "Об исполнении 

 

     бюджета Спасского  сельского поселения на 2016 год "

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

 

 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО

 

 

ПОСЕЛЕНИЯ за 2016 год

 

 

КОД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, вида источников финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора муниципального управления, относящихся к источникам финансирования дефицита

План    (тыс. руб)

Исполнено    (тыс. руб)

 

959 01050000 00 0000 000 Изменение  остатков  средств  на  счетах  по  учёту  средств  бюджета -85,97 162,35

 

959 01050000 00 0000 600

Уменьшение  остатков  средств  бюджета

-85,97 162,35

 

959 01050200 00 0000 600

Уменьшение  прочих  остатков  средств  бюджета

-85,97 162,35

 

959 01050201 00 0000 610

Уменьшение прочих  остатков денежных   средств  бюджета

-85,97 162,35

 

959 01050201 10 0000 610

Уменьшение  прочих  остатков денежных   средств  бюджета сельского  поселения

-85,97 162,35

 

ИТОГО   -85,97 162,35

 

 

                                                                    Приложение  2

 

к  решению Совета Спасского сельского

 

 поселения от 2017 г.№   "Об исполнении 

 

 бюджета Спасского сельского поселения на 2016 год"

       

 

 

   

 

 

ОБЪЕМ  ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА
Спасского  сельского  поселения   на 2016 год,
формируемый  за  счёт  налоговых  и  неналоговых  доходов, 
а  также  безвозмездных  поступлений.
 

 

 

 

 

Код бюджетной классификации   РФ Наименование доходов       План (тыс.руб.)       Факт (тыс.руб.) % испол
1 2 3 4 5
 100 00000 00 0000 000 Налоговые  и  неналоговые  доходы 670,47 669,84 99,9
 101 00000 00 0000 000 Налоги  на  прибыль, доходы 88,12 88,71 100,7
 101 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 88,12 88,71 100,7
 101 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 Налогового кодекса Российской Федерации

88,0 88,59 100,7
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 0,12 0,12 100,0
105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 14,12 14,12 100,0
105 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

14,12 14,12 100,0
 106 00000 00 0000 000 Налоги  на  имущество 383,0 381,78 99,7
 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 172,0 171,6 99,8
  106 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый  по  ставкам, применяемым  к  объектам  налогообложения, расположенным  в  границах  поселений

172,0 171,6 99,8
 106 06000 00 0000 000 Земельный  налог 211,0 210,18 99,6
 106 06043 10 0000 110

Земельный  налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поседений

121,0 120,63 99,7
 106 06033 10 0000 110

Земельный  налог с организаций , обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

90,0 89,55 99,5
 108 00000 00 0000 000 Государственная  пошлина 10,49 10,49 100,0
 108 04020 01 1000 110

Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий  должностными  лицами  органов  местного  самоуправления, уполномоченными  в  соответствии  с  законодательными  актами  Российской Федерации  на  совершение  нотариальных  действий

10,49 10,49 100,0
 111 00000 00 0000 000 Доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  государственной  и  муниципальной  собственности 174,74 174,74 100,0
 11105035 10 0000 120

Доходы  от сдачи в  аренду имущества, находящегося  в  оперативном  управлении  органов  управления сельских  поселений  и  созданных  ими  учреждений,  (за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных и автономных  учреждений)

174,74 174,74 100,0
 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5795,97 5795,97 100,0
 202 00000 00 0000 000

Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской Федерации

5495,97 5795,97 105,5
 202 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3903 3903 100,0
 202 01001 00 0000 151

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности

1809,7 1809,7 100,0
 202 01001 10 0000 151

Дотации  бюджетам  поселений  на  выравнивание  бюджетной обеспеченности

1809,7 1809,7 100,0
 202 01003 00 0000 151

Дотация  бюджетам  на  поддержку   мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов

2093,3 2093,3 100,0
 202 01003 10 0000 151

Дотация  бюджетам поселений на  поддержку   мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов

2093,3 2093,3 100,0
202 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

125,0 125 100,0
202 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

125,0 125 100,0
202 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

125,0 125 100,0
 202 03000 00 0000 151

Субвенции   бюджетам  субъектов Российской Федерации и  муниципальных  образований

91,4 91,40 100,0
202 03015 00 0000 151

Субвенции  бюджетам  на  осуществление   первичного   воинского  учёта  на  территориях, где  отсутствуют  военные  комиссариаты

91,00 91,00 100,0
 202 03015 10 0000 151

Субвенции  бюджетам сельских поселений  на  осуществление  первичного  воинского  учёта  на  территориях, где  отсутствуют  военные  комиссариаты

91,00 91,00 100,0
 202 03024 00 0000 151

Субвенции  местным  на  выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов   Российской Федерации

0,4 0,4 100,0
202 03024 10 00000 151

Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов   РФ (по составлению протоколов и рассмотрения дел об административных правонарушениях)

0,4 0,4 100,0
 202 04000 00 0000 151

Иные  межбюджетные  трансферты

1376,57 1376,57 100,0
 202 04014 00 0000 151

Межбюджетные  трансферты, передаваемые  бюджетам  муниципальных  образований   на  осуществление  части  полномочий  по  решению   вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключёнными  соглашениями

1376,57 1376,57 100,0
 202 04014 10 0000 151

Межбюджетные  трансферты, передаваемые  бюджетам  поселений  из  бюджетов  муниципальных  районов  на  осуществление  части  полномочий  по  решению   вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключёнными  соглашениями

1376,57 1376,57 100,0
207 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

300,00 300,00 100,0
ИТОГО 6466,44 6465,81 100,0

 

    


  Приложение 5
к  решению Совета Спасского сельского
 поселения от .2017 г. № "Об исполнении 
 бюджета Спасского сельского поселения на 2016 год"
       

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ  АССИГНОВАНИЙ  ПО  РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ    

КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ     БЮДЖЕТА  НА  2016 год

 

 

 

 

 

 

Наименование  показателя

Раз-дел

Под-раз-дел

План (тыс. руб.)

Факт     (тыс. руб.)

% испол

Общегосударственные  вопросы

01

00

2586,30 2380,4 92,0

Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  РФ и  муниципального  образования

01

02

506,40 498,95 98,5

Функционирование  Правительства  РФ, высших  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  РФ, местных  администраций

01

04

1771,78 1766,71 99,7

Резервные  фонды

01

11

0,00 0 0,0

Другие  общегосударственные  вопросы

01

13

308,12 114,74 37,2
Национальная оборона

02

00

91,00 91,00 100,0

Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка

02

03

91,00 91,00 100,0
Национальная  безопасность  и  правоохранительная  деятельность

03

00

51,01 51,01 100,0

Обеспечение  пожарной  безопасности

03

10

51,01 51,01 100,0
Национальная  экономика

04

00

1153,17 1153,17 100,0

Дорожное  хозяйство (дорожные  фонды)

04

09

1153,17 1153,17 100,0
Жилищно-коммунальное  хозяйство

05

00

981,56 938,52 95,6

Жилищное хозяйство

05

01

225,78 225,78 100,0

Коммунальное хозяйство

05

02

105,51 105,51 100,0

Благоустройство

05

03

650,27 607,23 93,4
Образование

07

00

6,70 6,70 100,0

Молодёжная  политика  и  оздоровление  детей

07

07

6,70 6,70 100,0
Культура, кинематография 

08

00

1607,10 1607,10 100,0

Культура

08

01

1607,10 1607,10 100,0
Социальная  политика

10

00

28,92 28,92 100,0

Социальное обеспечение населения

10

03

27,52 27,52 100,0

Другие вопросы в области  социальной политики

10

06

1,40 1,40 100,0
Физическая  культура  и  спорт

11

00

46,65 46,64 100,0

Массовый спорт

11

02

46,65 46,64 100,0
ИТОГО  РАСХОДОВ

 

 

6552,41 6303,46 96,2

 

Приложение № 7

 

 

к решению Совета Спасского сельского
поселения от    .2017 г. №   "Об исполнении
бюджета  Спасского сельского поселения на 2016 год"
             

 

 

Ведомственная структура расходов сельского бюджета на 2016 год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета.
               

 

Наименование  показателя Код  ГРБС Раз- дел Под раз- дел Целевая  статья Вид расходов План    (тыс. руб.) Факт    (тыс. руб.) % испол

Администрация  Спасского  сельского  поселения

959

 

 

 

 

6552,41 6250,95 95,4
Общегосударственные  вопросы 959

01

00

 

 

2586,30 2327,89 90,0

Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской Федерации и  муниципального  образования

959

01

02

 

 

506,40 498,95 98,5

Обеспечение деятельности органов государственной власти

959

01

02

91 0 00 00000

 

506,40 498,95 98,5

Высшее должностное лицо  органов местного самоуправления

959

01

02

91 1 00 00000

 

506,40 498,95 98,5

Расходы на обеспечение функций  органов  власти

959

01

02

91 1 00 00190

 

506,40 498,95 98,5

Расходы на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) органов

959

01

02

91 1 00 00190

120

506,40 498,95 98,5
Функционирование  Правительства  Российской Федерации, высших  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской Федерации, местных  администрирований 959

01

04

 

 

1771,78 1766,71 99,7

Обеспечение деятельности органов государственной власти

959

01

04

91 2 00 00000

 

1523,02 1517,95 99,7

 Расходы на обеспечение функций органов власти

959

01

04

91 2 00 00190

 

1523,02 1517,95 99,7

Расходы на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) органов

959

01

04

91 2 00 00190

120

850,65 849,71 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд

959

01

04

91 2 00 00190

240

651,48 648,18 99,5

Уплата налогов, сборов и  иных платежей

959

01

04

91 2 00 00190

850

20,89 20,06 96,0

Осуществление отдельных государственных полномочий  по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями закона области от 8 декабря 2010 года  № 2429 -ОЗ  «Об административных правонарушениях в Вологодской области», в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369 – ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений»

959

01

04

73 0 00 72160

 

0,40 0,40 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

959

01

04

73 0 00 72160

240

0,40 0,40 100,0

Обеспечение деятельности государственной власти (в соответствии с заключенными соглашениями в области деятельности контрольно-счётных органов)

959

01

04

91 5 00 00190

 

22,90 22,90 100,0

Иные межбюджетные трансферты

959

01

04

91 5 00 00190

540

22,90 22,90 100,0

Обеспечение деятельности государственной власти (в соответствии с заключенными соглашениями в области по правовому обеспечению)

959

01

04

91 6 00 00190

 

60,00 60,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты

959

01

04

91 6 00 00190

540

60,00 60,00 100,0

Обеспечение деятельности государственной власти (в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий в сфере бюджетного учёта)

959

01

04

91 7 00 00190

 

156,70 156,70 100,0

Иные межбюджетные трансферты

959

01

04

91 7 00 00190

540

156,70 156,70 100,0

Обеспечение деятельности государственной власти (в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий по внутреннему финансовому контролю)

959

01

04

91 8 00 00190

 

8,76 8,76 100,0

Иные межбюджетные трансферты

959

01

04

91 8 00 00190

540

8,76 8,76 100,0
Резервные  фонды 959

01

11

 

 

0,00 0,00 0,0

Резервные  фонды

959

01

11

70 0 00 00000

 

0,00 0,00 0,0

Резервные  фонды  местных администраций  

959

01

11

70 5 00 00000

 

0,00 0,00 0,0

Резервные средства

959

01

11

70 5 00 00000

870

0,00 0,00 0,0
Другие  общегосударственные  вопросы 959

01

13

 

 

308,12 62,23 20,2

Оформление права собственности объектов муниципального имущества, оценка имущества и расходы по содержанию имущества

959

01

13

97 0 00 21100

 

0,00 0,00 #####

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд

959

01

13

97 0 00 21100

240

0,00 0,00 #####

Обеспечение мероприятий, проводимых органами исполнительной власти

959

01

13

97 0 00 21120

 

138,59 52,51 37,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд

959

01

13

97 0 00 21120

240

138,59 52,51 37,9

Мероприятия  в  сфере  средств  массовой   информации

959

01

13

97 1 00 21120

 

167,15 62,23 37,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд

959

01

13

97 1 00 21120

240

167,15 59,85 35,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

959

01

13

97 0 00 21100

850

2,38 2,38 100,0
Национальная оборона 959

02

00

 

 

91,00 91,00 100,0

Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка

959

02

03

    91,00 91,00 100,0

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

959

02

03

73 0 00 51180   91,00 91,00 100,0

Расходы на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) органов

959

02

03

73 0 00 51180

120

55,76 55,76 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд

959

02

03

73 0 00 51180

240

35,24 35,24 100,0

Национальная  безопасность  и  правоохранительная  деятельность

959

03

00

 

 

51,01 51,01 100,0

Обеспечение  пожарной  безопасности

959

03

10

 

 

51,01 51,01 100,0

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения

959

03

10

97 0 00 21150

 

51,01 51,01 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд

959

03

10

97 0 00 21150

240

51,01 51,01 100,0
Национальная  экономика 959 04 00     1153,17 1153,17 100,0
Дорожное  хозяйство (дорожные  фонды) 959 04 09     1153,17 1153,17 100,0

Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства

959

04

09

97 0 00 21160

 

189,03 1153,17 610,0

Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства на содержание дорог вне границ населённых пунктов

959

04

09

97 1 00 21160

 

189,03 189,03 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

959

04

09

97 1 00 21160

240

189,03 189,03 100,0

Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства на содержание дорог в границах  населённых пунктов

959

04

09

97 2 00 21160

 

964,14 964,14 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд

959

04

09

97 2 00 21160

240

964,14 964,14 100,0
Жилищно-коммунальное  хозяйство 959

05

00

 

 

981,56 938,52 95,6
Жилищное хозяйство 959 05 01

 

 

225,78 225,78 100,0
Мероприятия в сфере поддержки жилищного хозяйства 959 05 01

97 0 00 21170

 

225,78 225,78 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд

959 05 01

97 0 00 21170

240

225,78 225,78 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 959 05 02

97 0 00 02118

 

105,51 105,51 100,0
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства 959 05 02

97 0 00 02118

 

105,51 105,51 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд

959 05 02

97 0 00 02118

240

105,51 105,51 100,0
Благоустройство 959 05 03     650,27 607,23 93,4

Средства на реализацию проекта "Народный бюджет"

959 05 03 77 0 00 72270   125,00 125,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд

959 05 03 77 0 00 72270 240 125,00 125,00 100,0

Софинансирование на реализацию проекта "Народный бюджет"

959 05 03 77 0 00 S1270   125,00 125,00 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд

959 05 03 77 0 00 S1270 240 125,00 125,00 100,0
Мероприятия в рамках благоустройства поселений 959 05 03

97 0 00 21190

 

400,27 357,23 89,2

Уличное  освещение

959 05 03

97 1 00 21190

 

234,31 192,83 82,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд

959 05 03

97 1 00 21190

240

234,31 192,83 82,3

Озеленение

959 05 03

97 2 00 21190

 

0,80 0,80 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд

959 05 03

97 2 00 21190

240

0,80 0,80 100,0

Организация  и  содержание  мест  захоронения

959 05 03

97 3 00 21190

 

30,13 30,04 99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд

959 05 03

97 3 00 21190

240

30,13 30,04 99,7

Прочие  мероприятия  по  благоустройству  поселений

959 05 03

97 4 00 21190

 

85,35 84,24 98,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд

959 05 03

97 4 00 21190

240

85,35 84,24 98,7

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории поселений

959 05 03

97 5 00 21190

 

49,68 49,32 99,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд

959 05 03

97 5 00 21190

240

49,68 49,32 99,3
Образование 959

07

00

 

 

6,70 6,70 100,0

Молодёжная  политика  и  оздоровление  детей

959

07

07

 

 

6,70 6,70 100,0

Проведение  мероприятий  для  детей  и  молодежи

959

07

07

97 0 00 27010

 

6,70 6,70 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд

959

07

07

97 0 00 27010

240

6,70 6,70 100,0
Культура,  кинематография  959 08 00

 

 

1607,10 1607,10 100,0

Культура

959

08

01

 

 

1607,10 1607,10 100,0

Учреждения  культуры  

959

08

01

80 0 00 01590

 

1607,10 1607,10 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

959

08

01

80 0 00 01590

610

1607,10 1607,10 100,0
Социальная  политика 959

10

00

 

 

28,92 28,92 100,0

Социальное обеспечение населения

959

10

03

 

 

27,52 27,52 100,0

Мероприятия в области социальной защиты

959

10

03

85 100 25140

 

27,52 27,52 100,0

Иные межбюджетные трансферты

959

10

03

85 100 25140

540

27,52 27,52 100,0

Другие вопросы в области социальной политики

959

10

06

 

 

1,40 1,40 100,0

Средства на администрирование полномочий

959

10

06

85 100 25140

 

1,40 1,40 100,0

Иные межбюджетные трансферты

959

10

06

85 100 25140

540

1,40 1,40 100,0
Физическая  культура  и  спорт 959

11

00

 

 

46,65 46,64 100,0

Массовый спорт

959

11

02

 

 

46,65 46,64 100,0

Мероприятия в области   спорта и физической культуры, туризма

959

11

02

81 0 00 26010

 

46,65 46,64 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд

959

11

02

81 0 00 26010

240

46,65 46,64 100,0

  

 

 

 

 


Бюджетные средства, предусмотренные  в бюджете

    Спасского  сельского  поселения Тарногского  муниципального района  

на исполнение муниципальных  и ведомственных программ за  2016 год.         (тыс. руб.)
Перечень целевых программ Всего в бюджете на 2016 год в том числе
за счет средств из вышестоящего бюджета (федер. и областные средства) за счет собственных доходов

-

 -

 -

 -

-

 -

 -

 -

-

 

 

 

ИТОГО

 -

 -

 -

                 

 

  В  Совет Спасского

  сельского поселения

    

 

ИНФОРМАЦИЯ.

      

1.      Муниципального  долга  на первый и последний день отчетного периода   не было, значит, программ по  муниципальным заимствованиям  и  муниципальным гарантиям,  также не было. 

2.   За счёт средств резервного фонда финансирования в 2016 году не осуществлялось.

 

Глава сельского поселения      С.Г.Климовская

         

             

      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К  ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА       Спасского сельского  поселения за 2016 год.   ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА     Бюджет Спасского сельского поселения по доходам  был  сформирован  и  утверждён  до  начала  бюджетного  года  в  сумме  6000,08 тыс.  рублей,   из  них  дотации  3903,0 тыс. рублей, в т.ч. собственные  доходы  составляют 504,0 тыс. рублей. К  концу  финансового  года  в  результате  изменений и дополнений  в  поступлении  дополнительных  доходов  и  межбюджетных  отношений  доходная  часть  бюджета  утверждена  в  сумме 6466,4 тыс. рублей, это  107,8 % к  годовым  плановым  назначениям,  из  них 3903,0 тыс.  рублей дотации, 670,5 тыс. рублей собственные  доходы. По  сравнению  с  прошлым  годом  сумма  доходов  увеличились  на  534,5 тыс. рублей, в т. ч собственные доходы уменьшились на  1149,7 тыс. рублей, а если не учитывать поступления доходов от акциз (1014,0 тыс. руб.) в 2015 году, то получится увеличение собственных доходов на 48,9 тыс. руб. причина увеличения  поступление дополнительных доходов по земельному и имущественному налогу.      * Собственные доходы  - 669,8 тыс. руб. (выполнение составило 99,9 % к  плановым назначениям, по  сравнению  с  прошлым  годом наблюдается  уменьшение на  964,4 тыс. руб. или на  41 %).     * Безвозмездные поступления – 5796,0 тыс. руб., в т.ч. (выполнение составило 100 % к годовым назначениям). Удельный вес собственных доходов в общей сумме доходов в 2016 году по сравнению с прошлым годом  уменьшился  с 27,6 % до 10,4 % (уровень дотационности  увеличился  с 54,3 % до 60,4 %,   дотация  по  сравнению  с  прошлым  годом  увеличилась  на  685,0 тыс. руб.).     Основными доходными источниками бюджета поселения в отчетном периоде являются:     -Налог на доходы физических лиц. В бюджет поселения поступило  88,7 тыс. руб., что составляет 13,3 % в сумме собственных доходов.  В  бюджете  первоначально  на  2016 год  было  запланировано  данного  налога  64,0 тыс. рублей, а  поступило   на  24,7 тыс. рублей  больше. Процент выполнения  100,7%.     - Земельный  налог в  бюджет  поселения  поступает  как  от  физических, так  и от  юридических  лиц.  По данному налогу первоначально было запланировано 202,0 тыс. рублей, а поступило  210,2 тыс. рублей, т. е. 104,1 %.     - Налог  на  имущество  физических  лиц.  В течение года данного налога поступило  171,6 тыс. рублей, при первоначальном плане  134,0 тыс. руб.  Процент выполнения 128,1%.    - Доходы от  сдачи  в  аренду  имущества, находящегося  в  муниципальной   собственности  поселения  за  2065 год  получены  в  сумме  174,7 тыс. рублей,  процент  выполнения  от  первоначального  бюджета  371,7 %. Получено больше плановых назначений по причине того, что  ООО «Надежда», ООО «Услуга», ИП Наволочный М.А.,  заплатили задолженность 2014 и 2015 годов.    - Государственная  пошлина. Первоначально  в  бюджете  поселения  было  принято  32,0 тыс. рублей,  поступило в течение года 10,4 тыс. рублей.  Недополучили данного налога по причине того, что с  вступлением в силу нового закона, где некоторые полномочия перешли на уровень района.     - Единый сельскохозяйственный налог выполнен  на 56,4% от первоначально принятого бюджета.   Мероприятия по сокращению недоимки    На полноту поступления платежей в бюджет повлияло то, что постоянно ведется индивидуальная работа с налогоплательщиками, а также в поселении создана комиссия по урегулированию задолженности при администрации поселения, на которой рассматриваются  вопросы погашения задолженности по платежам в бюджет. Проведение таких комиссий дает положительный результат. Большинство должников уплачивают задолженность в бюджет и стараются своевременно платить текущие платежи.        На территории поселения в 2016 году было проведено 4 рейда мобильного налогового офиса, на которых принято 87 налогоплательщик. В бюджет поселения поступила сумма 140,8 тыс. рублей (земельного налога 122,3 тыс. руб., налога на имущество 18,5 тыс. руб.), при плане 52,0 тыс. руб. От 26.09.2014г. № 62 постановлением администрации Спасского сельского поселения «Об утверждении Плана мероприятий по укреплению и развитию доходной базы Спасского сельского поселения на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016 годов»  На 2016 год мероприятия по увеличению доходной базы местного бюджета составляют 257,7 тыс. рублей. Выполнение плана по итогам 2016 года составило   152,6%.    В разрезе показателей Плана укрепления доходной базы: -   от работы комиссии по недоимке – рассмотрено 48 налогоплательщиков, получено 2,9 тыс. руб. при плане 10,0 тыс. руб.; - от работы мобильного офиса – выполнение составило 270,8%; -  от работы по легализации объектов недвижимости – зарегистрировали  недвижимого имущества  11 физических лиц  на сумму 3,2 тыс. руб.  при плане 25,0 тыс. руб.; -  аренда автомашины администрации на сельскохозяйственную перепись в сумме 81,4 тыс. руб. - взыскана дебиторская задолженность с ООО «Надежда, ООО «Услуга» за 2016 год в сумме 33,3 тыс. руб.   РАСХОДЫ

      Общегосударственные вопросы

 

   По разделу 01, подразделу 02,

целевой статье 91 1 00 00190, виду расхода 120 отражены расходы на функционирование главы муниципального образования  в сумме  506 400,00 руб.,

кассовый расход -  498 952,99 руб., в т. ч.; - 211 – заработная  плата   376 415,77 руб. - 213 – начисления    122 537,22  руб. Итого  по  разделу01 подразделу 02 план – 506 400,00  руб.,  факт – 498 952,99 руб.   По разделу 01, подразделу 04,  целевой статье 91 2 00 00190, виду расхода 120 отражены расходы на  выплаты персоналу муниципальных органов в сумме 850 651,25  руб., (собст. – 218 175,30 руб.), кассовый расход –  849 708,89 руб.  в т.ч.; -  211 заработная  плата   651 951,25 руб.; -  213 начисления 194 257,64 руб.; -  226 командировочные  расходы (суточные) 3500,00 руб. целевой статье 91 2 00 00190, виду расхода 240 отражены расходы на  иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в сумме  651 481,80  руб., (собст. –  85 929,93 руб.), кассовый расход – 645 676,27 руб.  в т.ч.; - 221 услуги связи 32 535,01 руб. в т.ч. (отправка заказных писем 213,50 руб.,  услуги  связи – 32 321,51 руб.); - 222 транспортные услуги по перевозке переписчика сельхоз переписи 28 000,00 рублей; - 223 (021) – коммунальные  услуги (отопление) –  212 479,56  руб.; - 223 (022) – коммунальные  услуги (электроэнергия) – 20 180,84 руб.; - 225 - содержание  имущества – 22 134,13 руб. в т.ч. (заправка  картриджей –  3200,00 руб.; ремонт компьютерной техники – 500,00 рублей; тех.  осмотр  автомашины – 1600,00 руб.; ремонт автомашины – 3810,00 рублей; услуги по замене электрических светильников в административном здании – 12 424,13 рублей; услуги по сбору и вывозу ртутных ламп – 600,00 рублей); - 226 – прочие работы, услуги – 190 509,61 руб. (подписка  газет и журналов  - 1045,56 руб.; услуги по установке, тестированию и сопровождению программ ЭВМ (сайт администрации) – 10000,00 рублей; услуги по ведению бухгалтерского отчёта – 164 888,00 руб.; курсы повышения квалификации - 2500,00 руб.; страховка  автомашины – 2751,05 руб.;  услуги по установке  сертификата электронного  ключа проверки электронной подписи – 3200,00 руб.; услуги за сертификат для Росреестра – 3575,00 руб.; обоснование размера арендной платы – 2000,00 рублей; услуги за технологическое сопровождение (гаража) – 550,00 рублей); - 310 приобретение основного средства (компьютерных стул) – 2200,00 рублей; - 340 – приобретение  материалов – 140 137,12 руб. (бензин – 90 366,00 руб.,  з/части – 25 540,00 руб.; канцелярские  товары –  12725,12 руб.;   хозяйственные товары  – 1376,00 руб.; приобретение ИБП – 3370,00 рублей; приобретение строительных материалов для ремонта административного здания – 6760,00рублей). целевой статье 91 2 00 0019 , виду расхода 850 отражены расходы на  уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме  20 885,19 руб., кассовый расход – 23 687,99 руб.; - 290 – уплата налога на имущество организаций  (вид расхода 851)– 11 037,00  руб.;      - уплата  транспортного налога  (вид расхода 852) –  2008,00 руб.;     - уплата иных платежей (вид расхода 853) – 7019,94 руб. (пени по страховым взносам 617,76 рублей; пени по НДФЛ – 152,18 рублей; исполнительский сбор за не организацию контроля за условиями труда посредством проведения лабораторных исследований и замеров микроклимат, освещенность, электромагнитное излучение от ПЭВМ и на кладбищах Спасского сельского поселения д. Никифоровская, д. Целковская, д. Филимоновская,   д. Хавденицы не оборудованы  общественные туалеты выгребного типа – 6250,00 рублей). Итого  по  разделу 01 подразделу 04 целевой статьи 9120000190  план – 1 523 018,24 руб.  факт – 1 517 950,10 руб.      целевой статье  73 0 00 72160, виду расхода 240 отражены расходы на  составление  протоколов  и  рассмотрение  дел  об  административных  правонарушениях  органов  местного  самоуправления  в  сумме  400,00 руб.  кассовый  расход  400,00 руб. (офисная бумага) по  коду 340, в том  числе:  - субвенция  местным  бюджетам  на выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов  РФ (по  составлению  протоколов  и  рассмотрение  дел  об  административных  правонарушениях) -  400,00  руб.

 

   целевой статье  91 5 00 00190, виду расхода 540 отражены расходы на обеспечение полномочий  на содержание специалиста для осуществления деятельности контрольно-счётных органов в сумме 22900,00 руб., кассовый  расход  22900,00 руб.   целевой статье  91 6 00 00190, виду расхода 540 отражены расходы на обеспечение полномочий  по правовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления в сумме 60000,00 руб., кассовый  расход  60000,00 руб.   целевой статье  91 7 00 00190, виду расхода 540 отражены расходы на обеспечение полномочий  в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий в сфере бюджетного учёта в сумме 156 700,00 руб., кассовый  расход  156 700,00 руб.    целевой статье  91 8 00 00190, виду расхода 540 отражены расходы на обеспечение полномочий  в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий в сфере внутреннего контроля  в сумме 8760,00 руб., кассовый  расход  8760,00 руб.  Итого по  разделу 01 подразделу 04 план – 1 771 778,24 руб. факт – 1 766 710,10 руб. По разделу 01, подразделу 13, целевой статье 97 0 00 21100, виду расхода 240, отражены расходы другие  общегосударственные  вопросы в сумме 138 590,00 руб., кассовый расход – 43 510,00 руб. в т.ч.: -    226 -   19460,00 рублей (обследование строительных конструкций объектов недвижимости муниципального жилья); -   290 – 18 050,00 рублей (по распоряжению № 25-ос от 04.05.2016 г. «О выделении денежных средств» администрации сельского поселения на приобретение продуктов питания и наборов конфет, которые будут вручены ветеранам, труженикам тыла и детям ВОВ при посещении на дому к Дню Победы 9 мая -  17050,00 рублей; приобретение ценного подарка для участника районного конкурса пчеловодов  – 1000,00 рублей); -    340 – 6000,00 рублей  (по распоряжению  администрации сельского поселения на приобретение продуктовых наборов, которые будут вручены пенсионерам, которые не  присутствовали на празднике посвященному Дню пожилого человека). целевой статье 97 0 00 21100, виду расхода 850, отражены расходы на оплату членских взносов Ассоциация «Совет муниципальных образований Вологодской области» в сумме 2376,00 руб., кассовый расход по коду 290 – 2376,00 руб. целевой статье 97 1 00 21100, виду расхода 240, отражены расходы на публикацию нормативно – правовых актов в районной газете «Кокшеньга» в сумме 167 164,02 руб., кассовый расход  по коду 226 – 59 856,00 руб. Итого по разделу 01 подразделу 13  план 308 130,02  руб., исполнение 105 742,00 руб.  Процент исполнения 37,2. Причина не исполнения, «10» -оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ.      Мобилизационная и вневойсковая подготовка По разделу  02, подразделу 03    целевой статье 73 0 00 51180, виду расхода 120 отражены расходы на  выплаты по ведению первичного воинского учёта на территории где отсутствуют военные комиссариаты  в сумме 55 756,12 руб., кассовый расход – 55 756,12  руб., в т.ч.; -  211 заработная  плата 42 823,47 руб.; -  213 начисления 12 932,65 руб. целевой статье 73 0 00  51180, виду расхода 240 отражены расходы на  иные закупки товаров, работ и услуг для ведения первичного воинского учёта на территории где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 35 243,88  руб., кассовый расход – 35 243,88 руб.  в т.ч.; - 221 услуги  связи  1000,00  руб.; - 223 (021) – коммунальные  услуги (отопление) –   3600,00 руб.; - 223 (022) – коммунальные  услуги (электроэнергия) – 1000,00 руб.; - 340 –  29 643,88 рублей (17 300,00 рублей – системный блок; 3370,00 рублей -приобретение ИБП; 2687,00 рублей – канцтоваров; 6286,88 рублей (тонер, картридж, чернила, флешка). План  по  разделу 02 подразделу 03  в сумме 91 000,00 руб., кассовое исполнение 91 000,00 руб.      По разделу 03, подразделу 10    целевой статье 97 0 00 21150, виду расхода 240 отражены расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения в сумме 51 007,00 руб., кассовый расход – 51 007,00  руб., в т.ч.; - 340 -  51 007,00 руб. (приобретение емкости для пожарного водоема – 50 000,00 рублей; приобретение огнетушителей – 1007,00 рублей). Итого по разделу 03 подразделу10  план 51 007,00 руб., исполнение  51 007,00 руб.   Национальная экономика     По разделу 04, подразделу 09, (ДОРОЖНЫЙ ФОНД) целевой статье 97 1 00 21160, виду расхода 240 отражены расходы на содержание  дорог и  мостов вне границ поселения в сумме 189 025,99 руб., кассовое исполнение – 189 025,99 руб., в т.ч.;

*содержание дорог и мостов на территории поселения согласно заключённого  соглашения  на  передаваемые  полномочия  муниципального  района  на  уровень  поселения   в сумме 189 025,99 руб., кассовый расход  по коду 225 – 189 025,99 руб. (89 211,99 руб. содержание  дорог и мостов в зимнее время; 99 814,00 рублей содержание моста в п. Вощар устранение и засыпка размывов).

целевой статье 97 2 00 21160, виду расхода 240 отражены расходы на содержание  дорог и  мостов в границах поселения в сумме 964 139,98 руб., кассовое исполнение – 964 139,98 руб., в т.ч.;

*содержание дорог и мостов на территории поселения согласно заключённого  соглашения  на  передаваемые  полномочия  муниципального  района  на  уровень  поселения   в сумме  961 761,01 руб., а также остатки на 01.01.2016 года средств  от доходов акциз по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории РФ    в сумме 2 378,97 руб.т.с. 01.01.00,   кассовый расход  в сумме 964 139,98 руб. в т.ч.:

 - 225 – 944 639,98 руб., в т.ч. за счёт остатков на 01.01.2016 год  (т.с. 01.01.00) 2 378,97 руб. (262 658,72. - содержание  дорог и мостов в зимнее время;  россыпь противогололедного материала КЛМ – 24010,00;  35 700,00 рублей - грейдирование дороги; 622 361,26 рублей -  ремонт  поселенческих дорог, в т.ч. (содержание моста  в п. Вощар устранение и засыпка размывов  – 98433,00; содержание проезда по д. Якурино подсыпка и выравнивание проезжей части  – 98178,00; содержание  улицы в п. Вощар  подсыпка и выравнивание проезжей части  – 26440,75; ямочный ремонт  участка автодороги д. Никифоровская – д. Целковская – 99918,56; ямочный ремонт участка автодороги д. Никифоровская – д. Целковская – д. Харитоновская – 99935,44; ямочный ремонт участка  автодороги д. Никифоровская – д. Целковская – 199365,51).

- 226 – 19 500,00 руб. (ГП «Вологдатехинвентаризация» Договор подряда № 12 от 22.06.16 г. Осуществление технической инвентаризации и выполнение кадастровых работ объекта – Мост в п. Вощар).

 Итого по разделу 04 подразделу 09 план  1 153 165,97 руб., исполнено  1 153 165,97 руб.   Жилищно – коммунальное хозяйство

   по разделу 05, подразделу 01,

целевая статья 97 0 00 21170  вид  расхода 240  отражены расходы на мероприятия в сфере поддержки жилищного хозяйства в  сумме  225 781,92 руб., (капитальный ремонт муниципального на территории поселения согласно заключённого  соглашения  на  передаваемые  полномочия  муниципального  района  на  уровень  поселения),  кассовый  расход -  225 781,92 руб., в т.ч.; -    225   -  146 005,80 рублей, в т.ч : 33 617,95 рублей - п. Вощар, д. 35  услуги по ремонту перекрытия крыши; 33 617,95 рублей - п. Вощар, д. 49  услуги по ремонту перекрытия крыши; 8 769,90 рублей - п. Вощар, д. 35, кв. 4  услуги по ремонту замены бруса под двумя окнами; 70 000,00 рублей - п. Вощар, д. 17, кв. 1; д. 85, кв. 2; д. 45, кв. 1; д. 18, кв. 2;   услуги по ремонту замены электропроводки. - 340 – 79 776,12 руб. (приобретение стройматериалов (профнастил, конек, саморезы) для ремонта муниципальных квартир).     Итого по разделу 05 подразделу 01 план 225 781,92 руб., исполнено 225 781,92 руб.  

по разделу 05, подразделу 02,

целевая статья 97 0 00 21170  вид  расхода 240  отражены расходы на поддержку коммунального хозяйства  в сумме 105 513,00 рублей, кассовый расход  - 105 513,00 рублей, в т.ч.: - 226 – 42 538,00 рублей (10 784,00 рублей – услуги по изготовлению технической документации артезианской скважины; 7 754,00 рублей – услуги по выполнению кадастровых работ по артскважине и земельным участком под ней    д. Дементьевская; 24 00,00 рублей – услуги по монтажу и установка ЖБИ колец на колодец водопровода); - 310 -  39 000,00 рублей приобретение водяного насоса в водопроводную башню и преобразователей давления; - 340 – 23 975,00 рублей (23 600,00 рублей приобретение песчано-гравийной смеси и 375,00 рублей цемента для ремонта водопровода).     Итого по разделу 05 подразделу 02 план  105 513,00 руб., исполнено 105 513,00 руб.        По разделу 05, подразделу 03,  целевая статья 77 0 00 72270  вид  расхода 240  отражены расходы на реализацию проекта «Народный бюджет» в рамках государственной программы Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015- 2020 годы» за счёт субсидии из областного бюджета согласно заключенного соглашения № 0278-16 от 8.08.2016 г. «О предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию проекта «Народный бюджет»  в сумме  125 000,00 руб., кассовый  расход -  125 000,00 руб., в т.ч.; - 226 – 125 000,00 рублей (Согласно заключенных договоров от 10.11.16 г. на услуги по выполнению  бульдозерных работ  по благоустройству подъезда к месту массового отдыха Староречья – 86000,00 руб.; услуги по выполнению   работы   по благоустройству места массового отдыха Староречья по расчистке территории от кустарников площадью 13 га частично оплаченных  – 39 000,00 руб.). целевая статья 77 0 00 S2270  вид  расхода 240  отражены расходы на реализацию проекта «Народный бюджет» в рамках государственной программы Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015- 2020 годы» за счёт софинансирования местного  бюджета согласно заключенного соглашения № 0278-16 от 8.08.2016 г. «О предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме  25 000,00 руб. (10% от суммы проекта), добровольных пожертвований юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 87 500,00 рублей (35% от суммы проекта), а также добровольных пожертвований физических лиц в размере 12 500,00 рублей (5% от суммы проекта), общая плановая сумма составляет 125 000,00 рублей, кассовый  расход -  125 000,00 руб., в т.ч.; - 226 – 52 000,00 рублей в т.ч.: * 25 000,00 рублей средства местного бюджета (Согласно заключенного договора от 10.11.2016 г. на услуги по выполнению  работы   по благоустройству места массового отдыха Староречья по расчистке территории от кустарников площадью 13 га  частично оплаченных),  * 27000,00 рублей  средства добровольных пожертвований юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Согласно заключенного договора от 01.12.2016 г. на услуги по выполнению  работы   по разравниванию грунта бульдозером для благоустройства места массового отдыха Староречья). - 222 – 73 000,00 рублей  в т.ч.; * 73 000,00 рублей (60 500,00 рублей - средства добровольных пожертвований юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 12 500,00 рублей - добровольных пожертвований физических лиц). Согласно заключенного договора от 25.12.2016 г. на услуги по выполнению  работы   по перевозке ПГС  для благоустройства места массового отдыха Староречья).  целевая статья 97 1 00 21190  вид  расхода 240  отражены расходы на уличное освещение в сумме  234 310,27 руб., кассовый  расход -  192 827,08 руб., в т.ч.; - 223(022) – 183 298,58 руб. (уличное  освещение); - 340 – 9528,50 приобретение электротоваров для ремонта уличного освещения. целевая статья 97 2 00 21190 вид расхода 240 отражены  расходы  на озеленение  в  сумме  - 800,00 руб., кассовые  расходы – 800,00 руб., в т.ч.: - код 340 – 800,00 руб. (приобретение рассады цветов). целевая статья 97 3 00 21190 вид расхода 240 отражены  расходы  на организацию и содержание мест захоронения  в  сумме  - 30 129,00 руб., кассовые  расходы – 30 043,20 руб., в т.ч.: -  код 225 – 26 293,20 рублей – услуги по ремонту ограды и туалетов на кладбищах; - код 340 – 3750,00 руб., (665,00 рублей приобретение гвоздей для ремонта туалетов; 2885,00 рублей приобретение стройматериалов для ремонта туалетов).                       целевая статья 97 4 00 21190 вид расхода 240 отражены  расходы  по прочим мероприятиям по благоустройству в  сумме  - 85 346,74 руб., кассовые  расходы – 84 236,70 руб., в т.ч.:

- код 225 – 19 683,99 руб., (17 491,52 рублей -услуги по косьбе травы на территории поселения; 2192,48 рубля – услуги по расчистке снега вручную у памятника воинам ВОВ и детской площадки);                               - код 226 – 44742,26 руб., из них;

* 7434,00 рублей - услуги ФБУС «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» оценка энтомологического состояния открытой территории проведения дезинсекции открытых территорий 1 га препаратом альфатрин с использованием генераторов. * 7308,26 рублей – изготовление скамеек и столов; * 30 000,00 рублей услуги по ликвидации несанкционированных свалок.

 - код 340 – 19 810,45 руб., из  них:   

*  4950,45 руб. приобретение стройматериалов для ремонта ограды и мостков на территории поселения; * 10 000,00 рублей  приобретение ЖБИ колец для центрального водопровода; * 1891,00 рублей приобретение держателей  под мешки  для урн для мусора; *  2969,00 руб. приобретение присадки к топливу, лески, бензина для   косьбы травы на территории поселения. целевая статья 97 5 00 21190 вид расхода 240 отражены  расходы  по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории поселения в  сумме  - 49679,75 руб., кассовые  расходы – 49 316,92 руб. Итого по разделу  05 подразделу 03 план –650 265,76 руб.  исполнено – 607 223,90 руб.   Процент исполнения 93,4. Причина не исполнения, «10» -оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ.   По разделу 07, подразделу 07 целевой статье 97 0 00 27010, виду расхода 240 отражены расходы на  проведение мероприятий для детей и молодёжи в сумме  6700,00  руб., кассовые  расходы –6700,00 руб., в т.ч.; - код 290 – 6700,00 рублей (5000,00 рублей – по распоряжению № 21-ос от 21.04.2016 г. администрации сельского поселения  «О  выделении денежных средств» за услуги по организации в областном конкурсе – фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2016» обучающихся в БОУ «Спасская  основная школа» победивших в районном конкурсе «Безопасное колесо -2016», который проходил в г. Вологда в апреле 2016 г.; 1700,00 рублей для приобретения призов участникам районного проекта «Городок детства».) Итого по разделу 08 подразделу 01 план 1 607 100,00 руб., исполнено   1 607 100,00 руб.   Культура    По разделу 08, подразделу 01 целевой статье 80 0 00 1590, виду расхода 611 отражены расходы на финансирование субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)  в сумме 1 607 100,00  руб., кассовый  расходы –1 607 100,00 руб. Итого по разделу 08 подразделу 01 план 1 607 100,00 руб., исполнено   1 607 100,00 руб.   Социальная политика  

   По разделу 10  подразделу 03,

целевой статье 85 1 00 25140, виду расхода 540 отражены расходы на предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности (выделяемые из местного бюджета на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Тарногского муниципального района на 2016 год)  в сумме 27 519,64руб., кассовый  расход  27 519,64 руб. Итого по разделу 10 подразделу 03 план  27 519,64 руб., исполнено 25 519,64 руб.      По разделу 10 подразделу 06, целевой статье 85 1 00 25140, виду расхода 540 отражены расходы на администрирование по предоставлению мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности (выделяемые из местного бюджета на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления Тарногского муниципального района на 2016 год) в сумме 1400,00 руб., кассовый  расход  1400,00 руб. Итого по разделу 10 подразделу 06 план 1400,00 руб., исполнено 1400,00  руб.   По разделу 11 подразделу 02,

целевой статье 81 0 00 26010, виду расхода 240 отражены расходы на  мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма  в сумме 46 650,00 рублей, кассовый расход – 46 640,00 рублей, в т. ч.;

-  310 – 12 450,00 рублей  приобретение  макета автомата Калашникова для занятий по военной подготовке ученикам БОУ «Спасская основная общеобразовательная школа»;

-  340- 34 190,00 рублей  приобретение спортинвентаря (лыжи, ботинки, палки).

Итого по разделу 11 подразделу 02 план 46 650,00 руб., исполнено 46 640,00  руб.

 

Дата создания: 28.04.2017 08:18

Дата последнего изменения: 28.04.2017 08:18